这篇文章是合作社取得增值税发票是否可以抵扣进项税额呢?的账务处理内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的合作社取得增值税发票是否可以抵扣进项税额呢?财税知识,我们相信一定能够帮您解决合作社取得增值税发票是否可以抵扣进项税额呢?的财务和税务的问题。

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合作社取得增值税发票是否可以抵扣进项税额呢?
答:小编认为,合作社取得增值税发票是不可以抵扣的。
由于现阶段国家对专业合作社实行的是免税政策,所以专业合作社只能开具增值税普通发 票,而不能开具增值税专票,所以除实行核定扣除的行业外,其它企业取得的专业合作社的农产品发票是能抵扣进项税额的,非农产品项目不能抵扣。
向增值税一般纳税人购进农产品,应向对方索取增值税专用发 票或增值税普通发票。按增值税专用发票上注明的税额,或按照增值税普通发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算进项税额。
向农业生产者个人购进自产农产品,餐饮企业可开具增值税普通发票(系统在发票左上角自动打印“收购”字样),并按照增值税普通发 票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算进项税额。
抵扣进项税额转出如何做会计分录?
至于抵扣进项税额转出分录的会计分录,则可以这样子做:
A企业原材料发生非常损失,其实际成本为7500元。A企业为一般纳税人,增值税率为17%。则会计账务处理为:
借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 8775
贷:原材料 7500
应交税金——应交增值税(进项税额转出)
(7500×17%) 1275
合作社取得增值税发票不可以抵扣进项税额的,至于转出的会计分录,如果您还有不清楚的地方,不妨与会计实操的在线老师交流。
上述内容是会计知识关于《合作社取得增值税发票是否可以抵扣进项税额呢?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「合作社取得增值税发票是否可以抵扣进项税额呢?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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