这篇是关于福利费没发票可以报销吗?的税法实务内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的福利费没发票可以报销吗?财税知识,可能能帮您解决福利费没发票可以报销吗?的财务和税务的问题。
福利费没发票可以报销吗?
福利费支出作为企业成本支出需要凭借发票列支。
1、定义:福利费是企业按照工资总额的14%提取,主要用于职工的医药费,医护人员工资,医务经费,职工因公负伤赴外地就医路费,职工生活困难补助,职工浴室,理发室,幼儿园,托儿所人员的工资的费用!
2、福利费开支范围
(1)职工生活困难补助
(2)职工医药费
(3)职工工伤赴外地就医路费
(4)企业福利部门的各项开支
3、法规依据
《企业所得税法》下,职工福利费支出必须凭合法发票列支,如果企业在企业所得税年度汇算清缴前仍未将跨年度的福利费发票处理到位,一旦被查实,就得作出相应的纳税调整,并补缴相关税款。当前企业列支的职工福利费的“合理性”证据不足主要表现在:
(1)入账凭证不合法,如企业职工食堂的采购支出,如果没有取得发票,不允许税前扣除,外购物品未取得发票或取得的发票不符合规定;
(2)自制支付凭证手续不齐全,收款人未签字确认或由他人代签字;
(3)金额较大的支出无内部决策支撑;
(4)有关补贴项目无发放依据。
综上所述,福利费支出除在规定限额(工资14%)外,还需要有合规的列支凭据,因此必须取得真实发票。
福利费超过14%比例部分如何报销?
根据新准则规定。不用计提了。
发生额超出14%的部分,在汇算清缴的时候进行纳税调增。
如果少量发票留到下年度做,应该问题不大,如果可以为了回避调增,福利费纳税调增额为0,但是下年度前两个月福利费特别的多,并且都是上年的发票,那就要小心啦。
在汇算清缴确定之后,根据调增额*0.25得出调增的企业所得税额。 借:以前年度损益调整贷:应交税费--企业所得税 月末将 以前年度损益调整科目余额转入未分配利润
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