本篇是关于案例分析进项税额转出的账务处理如何做?的账务处理内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的案例分析进项税额转出的账务处理如何做?财税知识,我们相信可能帮您解决案例分析进项税额转出的账务处理如何做?的财务和税务的问题。

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案例分析进项税额转出的账务处理如何做?
答:我国增值税实行进项税额抵扣制度,但企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。
因此,对于进项税额转出的账务处理,我们可以看一下下面的案例分析:
【案例分析】
甲企业10月份购进外销商品一批,价款10 000元,增值税1 700元,合计11 700元。该批商品全部外销,售价16 000元。经计算,当期免抵税额900元,抵减内销商品应纳税额假设为8 500元,其余800元作为进项税额转出处理。则会计处理如下:
借:库存商品 10000
应交税费——应交增值税(进项税额) 1700
贷:银行存款 11700
借:银行存款 16000
贷:主营业务收入 16000
借:主营业务成本 10000
贷:库存商品 10000
借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销商品应纳税额) 900
贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 900
借:主营业务成本 800
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 800
看完了上述文章,对于进项税额转出的账务处理您是否知道该怎么做了呢?如果您有疑问,可以多看看会计实操给您带来的案例!
以上便是会计知识关于《案例分析进项税额转出的账务处理如何做?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「案例分析进项税额转出的账务处理如何做?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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