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年底未付款报销费用计提会计分录怎么做?

会计学习资料3152022-12-06

这篇是有关年底未付款报销费用计提会计分录怎么做?税务知识内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的年底未付款报销费用计提会计分录怎么做?财税知识,可能能够帮您解决年底未付款报销费用计提会计分录怎么做?的财务和税务的问题。

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年底未付款报销费用计提会计分录怎么做?

答:假如你当年计提:

借:管理费用等

贷:应付账款-预提费用

来票时:

借:应付账款-预提费用

管理费用等

应交税费-增值税(进项)(如果有)

贷:应付账款-XX单位

发票没到水电费已计提收到发票后怎么做账?

答:发票未到计提水电费的会计分录是:

借:预付账款-水电费

贷:银行存款 现金等

待发票到,再冲预付账款科目,会计分录是:

借:管理费用-水电费

贷:预付账款-水电费

计提是计算和提取的意思

以上就是对于年底未付款报销费用计提的会计分录应该怎么做的相关内容介绍,对此大家若还有不明白的地方欢迎向会计实操的答疑老师咨询,更多精彩内容尽在会计实操官网,本文到此结束.

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