这是一篇关于出口转内销账务处理及纳税如何进行?的账务处理内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中出口转内销账务处理及纳税如何进行?的相关财税知识,也许能您解决出口转内销账务处理及纳税如何进行?的财税学习和工作问题。

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出口转内销账务处理及纳税如何进行?
出口转内销账务处理
生产企业出口货物,逾期没有收齐相关单证的,须视同内销征税.
具体会计处理如下:
本年出口货物单证不齐,在本年视同内销征税.
冲减出口销售收入,增加内销销售收入.
借:主营业务收入--出口收入
贷:主营业务收入--内销收入
按照单证不齐出口销售额乘以征税税率计提销项税额.
借:主营业务成本
贷:应交税金--应交增值税(销项税额)
按照单证不齐出口销售额乘以征税税率计提销项税额.
借:以前年度损益调整
贷:应交税金--应交增值税(销项税额)
按照单证不齐出口销售额乘以征退税率之差冲减进项税额转出.
借:以前年度损益调整(红字)
贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出)(红字)
按照单证不齐出口销售额乘以退税率冲减免抵税额.
借:应交税金--应交增值税(出口抵减内销应纳税额)(红字)
贷:应交税金--应交增值税(出口退税)(红字)
出口转内销分录
1、冲减出口收入
借:主营业务收入--出口收入
贷:主营业务收入--内销收入
应交税金--增值税--销项税额
2、冲减进项税额转出
借:主营业务成本 红字
贷:应交税金--增值税--进项税额转出 红字
1、(开票处理)生产企业(一般纳税人)以一般贸易方式出口货物须视同内销征税的,应在增值税纳税申报表"附表一"第3栏"开具普通发票"栏用蓝字调增视同内销销售额、销项税额,同时在主表第7栏用红字冲减已申报的"免抵退办法出口销售额".
2、(不开票处理)生产企业(一般纳税人)以一般贸易方式出口货物须视同内销征税的,应在增值税纳税申报表"附表一"第4栏"未开具普通发票"栏用蓝字,账务上,将其所发生的差额的应交税金-应交增值税(销项税额),转入主营业务成本或以前年度损益调整.并在免抵退税中冲减相应的免抵退税出口额(原未做单证齐全申报的冲减单证不齐出口额,原已作单证齐全申报的冲减单证齐全出口额).
3、生产企业(一般纳税人)以进料加工方式出口货物须视同内销征税的,应在增值税纳税申报表"附表一"第10栏"开具普通发票"栏用蓝字调增视同内销销售额、销项税额,同时在主表第7栏用红字冲减已申报的"免抵退办法出口销售额".并在同期的免抵退税申报时填报《生产企业调整视同内销征税出口货物申报单证情况报告》冲减免抵退税出口额(对"单证不齐"的冲减"单证不齐"的免抵退税出口额;对"单证齐全"的冲减"单证齐全"的免抵退税出口额).无法准确划分出口货物需转出进项税额的,同时填报《进料加工视同内销征税出口货物进项转出申请表》,按表中计算的"转出进项税额"填列在增值税纳税申报附表二第17栏.
出口转内销进项税可以抵扣吗?
可以
申请开具出口货物转内销证明时,应填报《出口货物转内销证明申报表》(见附件39),提供正式申报电子数据及下列资料:
1.增值税专用发票(抵扣联)、海关进口增值税专用缴款书、进货分批申报单、出口货物退运已补税(未退税)证明原件及复印件;
2.内销货物发票(记账联)原件及复印件;
3.主管税务机关要求报送的其他资料.
以上整理的资料内容,就是我们针对"出口转内销账务处理及纳税如何进行?"这一问题的详细解答,相信大家对于出口转内销账务处理及纳税的处理有所了解.如果你们的企业出口在国外的商品不能销售的话,就可以转回国内进行销售,这样可以为企业大大减少损失.
上述内容是会计资料关于《出口转内销账务处理及纳税如何进行?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「出口转内销账务处理及纳税如何进行?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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