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增退税会计分录怎么做(增退税会计分录怎么做出来的)

会计学习资料22023-04-12

kj.yyrjxz.com 小编在本篇文章中要讲解的会计分录知识是有关增退税会计分录怎么做增退税会计分录怎么做出来的的内容,详细请大家根据目录进行查阅。

本文目录一览:

退税的会计分录怎么做

收到退税款,借,银行存款贷,所得税费用。

如果在本年度退回的情况,收到退税款,借,银行存款贷,所得税费用。结转所得税,借,所得税费用贷,本年利润。如果在下年度退回的情况,借,银行存款贷,应交税费,应交所得税借。应交税费,应交所得税贷。以前年度损益调整借。以前年度损益调整贷。利润分配,未分配利润。政策退税的处理,按“政府补助”处理即可。借,银行存款。贷,营业外收入,所得税退税。

企业收到退税,税款返还等款项,记账原则是“从哪里来,还回到哪里去”,比如收到的增值税,所得税等均应记回原计税时所在的科目。

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增值税退税会计分录怎么做

1、出口退税,对确因出口比重过大,在规定期限内不足抵减的,不足部分可按有关规定给予退税,企业在实际收到退税款时,借记“银行存款”科目。贷记“应交税金-应交增值税(出口退税)”科目。

2、退还的增量留抵税额的账务处理,进项税额留抵在账务上体现为“应交税费-应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,分录:

借:银行存款,

贷:应交税费-应交增值税(进项税额),

若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,分录:

借:银行存款,

贷:应交税费-未交增值税,

增量留抵税额退还计算公式:允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例×60%。

留抵退税学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。

税款已经退了,怎么做会计分录呢?

如果税款已经退回,那么需要对该退税进行会计分录处理,具体方法如下:

对于增值税退税:

(1)当应纳税额大于实际缴纳税额时,产生增值税应退税款。则借:应收税费——国家税务总局;贷:增值税应交税费——国家税务总局。

(2)当实际缴纳税额大于应纳税额时,产生增值税多缴税款。则借:增值税应交税费——国家税务总局;贷:应收税费——国家税务总局。

对于所得税退税:

(1)当企业需要缴纳的所得税少于预缴的金额时,产生所得税应退税款。则借:应收税费——国家税务总局;贷:所得税应交税费——国家税务总局。

(2)当企业需要缴纳的所得税多于预缴的金额时,产生所得税多缴税款。则借:所得税应交税费——国家税务总局;贷:应收税费——国家税务总局。

需要注意的是,在进行上述会计分录处理时,需要根据具体的企业情况和税务部门的退税通知单进行核实,并严格遵守相关法律法规和会计准则的要求。如果存在不确定因素或问题,建议及时咨询专业的会计师或税务专家。

退税会计分录怎么处理

退税会计分录处理方法如下:

1、在本年度收到退税款时,应做会计分录如下:借:银行存款—xx银行;贷:所得税费用;结转退回所得税时,应做会计分录如下:借:所得税费用;贷:本年利润。

2、收到以前年度退税款时,应做会计分录如下:借:银行存款—xx银行;贷:应交税费—应交所得税;调整以前年度损益时,应做会计分录如下:借:应交税费—应交所得税  贷:以前年度损益调整;结转以前年度损益调整时,应做会计分录如下:借:以前年度损益调整;贷:利润分配—未分配利润。

3、国家福利性税收政策退税时,应做会计分录如下:借:银行存款—xx银行;贷:营业外收入—所得税退税。

一、退税会计分录范文:

1、经济业务:从银行提取现金600元。会计分录为:借:库存现金600;贷:银行存款600。

2、经济业务:购买1000元的原材料,银行存款支付800元,另外200元赊欠。会计分录为:借:原材料 1000;贷:银行存款 800;应付账款 200。

3、12月份的折旧=8500+1500=10000元。会计分录为:借:制造费用10000贷:累计折旧 10000。

二、发生退税的原因:

1、由于缴税过程中的操作失误导致的多征税款;

2、由于税收政策的变化而造成的退税;

3、税法规定的其他退税情形。

增值税退税款会计分录怎么做

1、进项税留底退税:

借:银行存款,

贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出);

2、出口退税:

借:其他应收款-出口退税,

贷:应交税费-应交增值税(出口退税)。

借:银行存款,

贷:其他应收款-出口退税,

3、多交退税,

借:银行存款,

小规模:

贷:应交税费-应交增值税,

一般纳税人:

贷:应交税费-未交增值税。

综上就是 kj.yyrjxz.com 小编关于增退税会计分录怎么做的会计分录知识的个人见解,如果能够提供给您解决增退税会计分录怎么做出来的账务问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。

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