这篇会计分录的文章要给大家谈谈余额清账怎么做会计分录,以及剩余清账对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。
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一个小公司开始建账时,银行存款有余额,做账时如何做会计分录?
一、10月份的银行对账单余额 的处理:
1、如果你前面已经做了实收资本,
比如:借:银行存款 10万(比如)
贷:实收资本 10万
那么现在的余额3478元是自然形成的,
也就是通过一些费用凭证得出这个余额的。
2、如果这个余额是做完资本金,那么:
借:银行存款 3478元
贷:实收资本 3478元
二、纳10月份税的处理
一般纳税人:(刚设立应该不是一般纳税人)
小规模纳税人:
借:主营业务税金及附加 (986+49.3+29.58) 1064.88元
贷: 银行存款 1064.88元
这个是处理开公司以前的;
以后就应该通过:
应交税费--应交增值税、
应交税费--应交城建税、
其他应缴款
等科目作分录。
三、税金是不应该这样合并的,如果要查这一年增值税或者城建税一共缴纳了多少钱,就没有准确的数额了。而起超市应该是缴纳增值税,不能进主营业务税金及附加
借 :现金
贷 : 应交税费——增值税
主营业务收入——商品销售收入
借 :主营业务税金及附加
贷:应交税费——城建税
教育费附加
扩展资料:
企业未按纳税义务发生时间收,主要指企业未遵循权责发生制的原则,对应计的销售收入采取拖后或记入往来账户不及时转销售收入。我们进行征税筹划时,应注意:
⑴审查企业的销售是否合理,通过确认企业的销售方式进行稽查。对一般销售业务,如交款提货、委托收款、托收承付等结算方式,其销售成立的标志有两个,
一是商品、产品已经发出;
二是货款已经收到,或者已取得收取价款的凭证。对其他销售方式,按财务惯例规定,分别确定收入的实现时间。
⑵审查企业的销售发票、运费结算等原始凭证,结合“产成品”、“自制半成品”、“库存商品”、“生产成本”等贷方明细账和企业“产品(商品)出库单”,查明企业销售发票是否已经开出,商品产品是否已经发生。
参考资料来源:百度百科-主营业务收入
您好,我想问一下,银行余额调节表做好了,会计分录如何做?
银行余额调节表只是财务对账用的,不做为做账依据,还是要把单据拿回来之后才能做凭证,对账每月一对,补单应尽快补,不要拖那么久,如果是有网上银行,可以先把网上的单据打印出来先做账,但到银行必须尽快补,多的时间可以做个登记,以免忘记或漏补单
1、银行收企业未收 会计分录
借: 银行存款
贷:其他应收款---银行未达账项
2、银行付企业未付
借:其他应收款---银行未达账项
贷:银行存款
3、企业收银行未收
借:其他应收款--银行未达账项
贷:银行存款
4、企业付银行未付
借:银行存款
贷:其他应收款--银行未达账项
企业的银行日记账表的余额
银行的银行日记账表的余额
加 :银行已收,企业未收
加:企业已收,银行未收
减:银行已付,企业未付
减:企业已付,银行未付
扩展资料:
调节后,如果双方余额相等,一般可以认为双方记账没有差错。调节后双方余额仍然不相等时,原因还是两个,要么是未达账项未全部查出,要么是一方或双方账簿记录还有差错。无论是什么原因,都要进一步查清楚并加以更正,一定要到调节表中双方余额相等为止。
调节后的余额既不是企业银行存款日记账的余额,也不是银行对账单的余额,它是企业银行存款的真实数字,也是企业当日可以动用的银行存款的极大值。
具体操作
1、核对上月。上月未达账项中已经入账的项目,在本月相应的企业对账单和银行对账单上勾去,不再记入调节表。
2、核对本月。将两账单中的相同数额勾去(企业对账单借方对应银行对账单贷方)。
3、修改错误。将找出的未达账项录入调节表,之后检查企业账单记账时是否有银行存款入错行,科目记录颠倒,数额误差等错误,如果有,则在企业账单中进行修改,并修正对账单中的单位账面余额。
4、核对下月。在下个月的企业对账单和银行对账单中,查找是否有本月未达账项入账,若有则在本月调节表中记录其凭证号或银行账单号,已经记录的未达账项在下个月不做调整。
5、如果最后还是不等,可以动用的实际资金应该以哪一个为标准呢。
6、记得公式套用,例如:货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金 等等。
参考资料来源:百度百科-银行存款余额调节表
应收款余额清账会分录
如果是贷方余额,即预收款,转入“营业外收入”科目核算
借:应收账款
贷:营业外收入
如果是借方余额,即应收款,转入“营业外支出”科目核算
借:营业外支出
贷:应收账款
余额清账怎么做会计分录的介绍就聊到这里啦,感谢您花时间阅读本站内容,更多关于剩余清账、余额清账怎么做会计分录的信息别忘了在本站进行查找喔。
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