会计学习网今天要给大家分享的是有关余款退回怎么写会计分录的会计知识,希望对于会计朋友学习余款退回属于什么会计科目的过程中有帮助。
本文目录一览:
- 1、刘连出差回来报销差旅费 2800元,余款退回现金。的会计分录怎么写
- 2、出差回来报销差旅费,退回余款怎么做分录
- 3、王平报销差旅费3800元,余款1200元退回现金怎么编制会计分录
- 4、退回多余款的会计分录怎么做
- 5、退回多余款的会计分录?
刘连出差回来报销差旅费 2800元,余款退回现金。的会计分录怎么写
借:管理费用(实际的差旅费),库存现金 (退回的钱),贷:其他应收款 (当初借出去的钱)。
出差借钱时候分录:借:其他应收款,贷:库存现金。
拓展资料
其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。
其主要内容包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金; 应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费;备用金(向企业各职能科室、车间、个人周转使用等拨出的备用金) ;存出保证金(如租入包装物所支付的押金);预付账款转入;其他各种应收、暂付款项。
为了反映和监督其他应收账款的增减变动及其结存情况,企业应当设置"其他应收科目进行核算。"其他应收款"科目的借方登记其他应收款的增加,贷方登记其他应收款的收回,期末余额一般在借方,反映企业尚未收回的其他应收款项。
备用金是企业预付给职工和企业内部有关单位作差旅费、零星采购、零星开支等用途的款项。
定额预付制是备用金管理的一种常见形式,主要适用于经常使用备用金的单位和个人。在定额预付制下,报销时由财会部门对各项原始凭证进行审核,根据核定的报销数付给现金,补足备用金定额。除收回备用金或备用金定额变动外,账面上的备用金将经常保持核定的备用金定额是定额预付制的主要核算特点。
出差回来报销差旅费,退回余款怎么做分录
我个人认为应该这样做分录出差时所借支的旅费,在借支的时候,同时分为两种情况
1、没有向公司借钱:借:管理费用——差旅费,
贷:库存现金
2、以借款方式支付差旅费借出时:
借:其他应收款XXX
贷:库存现金
差旅费报销并收回多余借款时:
借:库存现金
贷:其他应收款XXX
借:管理费用
贷:其他应收款XXX
扩展资料:会计分录怎么写1、一定要记住的记账规章:有借必有贷借贷必相等2、根据科目的性质和该账户所记录的经济内容的性质,确定借贷方向;
编制会计分录并检查会计科目、金额是否正确。先借后贷、借贷分行,借方在上。3、会计分录分为简单分录和复合分录这两种,简单分录的形式是一借一贷,而复合分录则是一借多贷、多借一贷或者多借多贷。
4、分析会计分录涉及要素,根据所发生的经济业务内容,确认所涉及的账户是哪几种;确认会计账户属于什么性质,判断账户的方向,确认应该记入有关账户的借方或者贷方;确认经济业务发生金额,分析金额的增减变化,分别记入对应会计账户借贷方;会计分录借上贷下,一般一笔业务,一个分录,分录中借贷金额是相等的,借贷各写一行,彼此错开。会计分录最好是一借一贷,尽量避免多借多贷。
最后附上这个分录普遍格式出差时所借支的旅费,在借支的时候
借:其他应收数一X员工,
贷:现金/银行存等。
出差回来,根据实际支付的费用和业务类型
借:理费用一差旅费一住宿费/餐费等,现金/银行存
款(进回的余款金额),
货:其他应收数一XX员工
王平报销差旅费3800元,余款1200元退回现金怎么编制会计分录
你好,因为报销差旅游费是3800元,余款是1200元,所以会计分录如下,借:管理费用 3800库存现金1200,贷:其他应收款 5000
1、报销差旅费如何做会计分录的流程如下,借:管理费用 - 差旅费贷款:现金贷款时,借:其他应收款 - 贷款:现金,报销时,花掉所有费用,借:管理费用 - 差旅费,贷方:其他应收款 - 某某,当有多余现金时,借:手头现金/行政费用-差旅费,贷:其他应收款某某,需要补缴时,借:管理费用 - 差旅费,信用:手头现金,其他应收款 - 某某,报销差旅费和返还现金的会计分录,两种制备方法:返还差旅费的现金,借:管理费用 - 差旅费,贷方:其他应收款 - 某某,转让时,应向他人开具收据(转让收据)。
2、会计凭证附报销单和转账收据,借:手头现金,贷方:其他应收款 - 某某,现金收据附在记账凭证上,综合准备,借:管理费用 - 差旅费借:手头现金,贷方:其他应收款 - 某某,会计凭证附报销单、转账收据和现金收据,差旅费报销核算内容。
3、用于出差期间的费用,包括机票费、住宿费、伙食补贴及其他购车、轮船、火车、飞机的费用,正常情况下,单位在补助出差餐费时不再报销异地餐费,或报销的餐费不再补助出差餐,国外餐券不能计入差旅费,税法也没有相关文件,差旅费的范围包括城际交通费、住宿费、伙食补贴、公杂费等。差旅费的证明材料包括姓名、地点、时间、任务、付款凭证等。差旅费每人每天100元以内。
拓展资料:
会计分录也称为“记账公式”。 简称“入”。 根据复式记账原则的要求,对每一笔经济业务,列出双方对应的账目及其金额。 在登记前,通过记账凭证编制会计分录,可以清楚地反映经济业务的分类,有利于保证账务记录的正确性,便于事后检查。
退回多余款的会计分录怎么做
退回多余款项有两种情况:
1、销货行为,退给购货单位余款,
借:预收账款,
贷:银行存款,
2、购货行为,收到销货单位退回余款,
借:银行存款,
贷:预付账款。
退回多余款的会计分录?
分两种情况:一是销货行为,退给购货单位余款:借:预收账款,贷:银行存款。二是购货行为,收到销货单位退回余款:借:银行存款,贷:预付账款。退回多余款的会计分录:收到退款方:借:现金/银行存款,贷:其他应收款。支付退款方:借:其他应付款,贷:现金/银行存款。
应付账款的入账时间是什么
应付账款的入账时间应以采购物资所有权转移至本单位的时间或实际上已接受约定劳务的时间为标志。所谓所有权转移至本单位,是指物资到达验收入库,或依合同规定物资所有权已发生转移。应付账款指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。
但在实际工作中应区别情况处理:
1、在物资和发票账单同时到达的情况下。应付账款一般待物资验收入库后,才按发票账单登记入账。
这主要是为了确认所购入的物资是否在质量、数量和品种上都与合同上订明的条件相符以免因先入账而在验收入库时发现购入物资错、漏、破损等问题再行调账;
2、在物资和发票账单未同时到达的情况下,由于应付账款需根据发票账单登记入账有时货物已到。发票账单要间隔较长时间才能到达,由于这笔负债已经成立,应作为一项负债反映。
为在资产负债表上客观反映企业所拥有的资产和承担的债务,在实际工作中采用在月份终了将所购物资和应付债务估计入账待下月初再用红字予以冲回的办法。因购买商品等而产生的应付账款,应设置“应付账款”科目进行核算,用以反映这部分负债的价值。
3、应付账款一般按应付金额入账,而不按到期应付金额的现值入账。如果购人的资产在形成一笔应付账款时是带有现金折扣的,应付账款入账金额的确定按发票上记载的应付金额的总值(即不扣除折扣)记账。在这种方法下。应按发票上记载的全部应付金额,借记有关科目贷记“应付账款”科目;获得的现金折扣冲减财务费用。
环球青藤友情提示:以上就是[ 退回多余款的会计分录? ]问题的解答,希望能够帮助到大家!
关于余款退回怎么写会计分录和余款退回属于什么会计科目的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的会计分录技巧了吗?如果你还想了解更多会计分录相关的文章,记得收藏关注本站。
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