会计学习网今天要给大家分享的是有关跨年发票怎么入账会计分录的会计知识,希望对于会计朋友学习收到跨年发票 会计分录的过程中有帮助。

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本文目录一览:
销售方跨年红冲发票会计分录
销方跨年开具的红字发票的账务处理:
借:银行存款等(红字)
贷:主营业务收入(红字)
贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)
同时 借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:
借:库存商品(或原材料)(红字)
借:应交税金--增值税(进项税额)(红字)
跨年开具的红字发票怎么做会计分录
跨年开具的红字发票怎么做会计分录
按正常销售作负数处理就行了。
借:应收帐款 负数金额贷:主营业务收入 负数金额 应交税费--应交增值税(销项)负数金额
望楼主采纳
沈阳金蝶财务为您解答
跨月的红字发票又从新开具怎么做会计分录
做反方向会计分录,或者用红笔写会计分录即可。对方的凭证要收回,但不是当做原始凭证,而是用返回的两联和红字发票的后两联一起保存做为税务机关的备查资料,我前一段刚做过,国税的人说是这么做的。希望能对你有所帮助。
开具红字发票会计分录摘要怎么写
根据你的业务类型写
可以写:更正前期销售收入
可以写:冲减之前的销售收入
可以写:退货
等
红字发票如何做会计分录
冲掉你当初关于此笔相应的收入、成本、税费
也就是负数的凭证
这样 贷方的负数应缴税费就是留抵税
增值税申报,,你问问税局大厅吧
11月销售退回,第二年1月开具红字发票怎么做会计分录
红字做销售时相同的分录就可以啊
借银存,贷收入税金;借成本,贷库存。都是红字
一般都是以开具红字发票的时间做账务处理
销售方开具红字发票不考虑商品退回怎么做会计分录
您好,一点通网校回答您的问题:
你说的是销售折让。按红色增值税专用发票做会计分录为:
借:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应收账款等
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跨年开发票会计分录
开票后直接作为今年收入,
借:其他应付款1500
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
跨年费用发票怎么做会计分录
根据权责发生制,当年的费用要在当年税前扣除,要在去年先计提费用。
开具的红字增值税专用发票怎么做会计分录
开具的红字增值税专用发票做会计分录,是按原来分录的负数做分录(财务软件),如果 手工的话,做原来的反分录就可以了。
收到对方开的红字发票,与货款怎么做会计分录
借:银行存款/库存现金等
贷:原材料
应交税金-应交增值税(进项税额转出)
公账付了一笔劳务费,想当年做费用成本,但是发票是跨年拿到,会计分录怎么做?
若想当年做费用成本,那应在上年做账务处理:
借:管理费用-劳务费
贷:其他应付款-某某单位(就相当于预提费用科目,新准则已没有此科目了)
本年收到劳务费发票:
1)未付款:
借:其他应付款-某某单位
贷:应付账款-某某单位
2)即时付款:
借:其他应付款-某某单位
贷:银行存款
3)隔月付款时:
借:贷:应付账款-某某单位
贷:银行存款
发票要在本年进行汇算清缴前取得并付款,否则不能税前扣除。
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跨年开的发票怎么入账?
跨年开具的发票,但是次年才付款,怎么入账
跨年开具的发票,但是次年才付款的会计分录:
1. 开具发票: 借 应收票据 贷 主营业务收入 贷 应交税费——增值税——销项税 、2. 次年对方付款: 借 库存现金或 银行存款 贷 应收票据 。
09年付款10年开的发票怎么入账
你好,审计表上有没有应收账款。如果有计算分列应收账款的金额,有可能09年付款的时候做的是:借:应收账款
贷:银行存款
这样,收到发票就 借:原材料
应交税金-增(进)
贷:应收账款
去年开具的发票,今年如何处理入账
看什么类别的发票,过期多久,不超过三个月是可以入账的,超过三个月不建议入账,如果属于成本费用类,可以通过以前年度损益科目调整。
施工方开具的发票大于付款金额,差额怎么入账
施工方开具的发票大于付款金额,如果这是根据结算金额开具的发票,那就冲在建工程借方金额,如果以后还有发生额,就入账,以后在少开这部差额
跨年开具的增值税专用发票次年还能抵扣吗
自票据开具之日起180天内认证,超过180天成为滞留票,视为放弃抵扣权利。
档案没有说过跨年度不准抵扣。
08年9月开具的发票于09年1月才入账,有效吗?
1、不可以在09年1月份入账。应在08年9月份入账。
电脑等装置公司可以将按5年摊销(税法规定最低使用年限为3年)
2、如果发票于09年1月能入账,只能从2月份开始计提折旧吗。
(税法规定跨年度的折旧不能补提)
以前年度入库付款跨年才开发票怎么做账
以前年度入库付款跨年才开发票做账
付款时
借:应付帐款—某某公司
贷:银行存款或现金
收到发票
借 库存商品/原材料等
应交税金—进项税(或有)
贷:应付帐款—某某公司
2015年12月份开具的发票2016年可以入账吗
如果是销方,2015年12月份开具的发 票应在12月份入账,不可以拖延至2016年1月份入账;
如果是购方,2015年12月份开具的发 票可以在2016年入账。
关于发票跨年入账
我们有一张13年12月开出的10万制作费的小规模的普通发票,但是今年我们成本比较多,已经亏损不少,所以想放在14年1月份再入账,可以吗?——可以。
如果可以的话,还能做14年的主营业务成本吗?——能
税审时是否会被调整,——不会。
还是直接做14年的营业费用科目更好?——是的。直接做14年的营业费用科目更好。现在无需做账。
因为票据传递需要时间,12月开的票,计入14年,绝对没问题
通过上述对跨年发票怎么入账会计分录和收到跨年发票 会计分录的解读,相信作为会计的您一定有了深入的理解,如果未能解决您的会计分录疑问,可在评论区留言哟。
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