文章是关于本月应交所得税的账务处理要怎么做?的会计实操内容,下文详细介绍了企业日常业务过程中本月应交所得税的账务处理要怎么做?的相关财税处理技巧,我们坚信能您解决本月应交所得税的账务处理要怎么做?的困扰。

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应交所得税是企业按照规定计算的针对当期发生的交易和事项,应交纳给税务部门的税款,那么本月应交所得税的账务处理该怎么做?
本月应交所得税的会计分录
借:所得税费用
贷:应交税费——应交企业所得税
缴纳税金:
借:应交税费——应交企业所得税
贷:银行存款
结转时:
借:本年利润
贷:所得税费用
所得税费用怎么理解?
所得税费用账户属于损益类账户,用于核算企业确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用,但它并不表示当期应交所得税,而是表示当期所得税和递延所得税之和。“所得税费用”科目可以按照“递延所得税费用”或“当期所得税费用”设置明细科目,从而进行明细核算,期末,还应将本科目的余额转入“本年利润”科目,结转后本科目无余额。
所得税费用(或收益)=当期所得税+递延所得税费用(-递延所得税收益)
什么是本年利润?
本年利润主要是核算企业当期实现的净利润(或发生的净亏损)。年度终了,应将本年收入和支出相抵后结算出的本年实现的净利润,转入“利润分配”科目,
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
如为净亏损做相反的会计分录。结转后本科目应无余额。本科目平时不结转,年终一次性地转至“利润分配一未分配利润”账户。“本年利润”账户属于所有者权益类账户,贷方反映企业当期所实现的各项收入,借方反映企业当期所发生的各项费用与支出。
以上内容是会计资讯关于《本月应交所得税的账务处理要怎么做?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「本月应交所得税的账务处理要怎么做?」时有财税问题可在评论区进行交流哟。
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