这篇文章是缴纳上期增值税当期申报表怎样处理?的会计职称考试资料内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的缴纳上期增值税当期申报表怎样处理?财税知识,也许能帮您解决缴纳上期增值税当期申报表怎样处理?的财务和税务的问题。
缴纳上期增值税当期申报表怎样处理?
《增值税纳税申报表》填写说明
一、“销项”部分 1、 “按适用税率征税货物及劳务”(第1项)为应征增值税的所有货物和应收劳务。“销售额”本月数栏填 写纳税人当期销售货物和劳务所取得的全部销售额。“销售额”本年累计数应为年度内各月数之和。 “税额”本月数栏(IC)应与“应交税金-应交增值税”明细帐贷方“销项税额”本期发生数一致。“税额”本年累计数栏应为年度内各月数之和。“货物名称”的填写,如果生产、经营货物品种超过三项的,应按不同税率汇总填报。
2、 “按简易征收办法征税货物”(第4项)“销售额”栏本月数,按简易征收办法计征增值税货物的销售额。本年累计数应为年度内各月数之和。
3、 “免税货物”(第8项)“销售额”栏本月数是指国内环节免税货物的销售额。本年累计数应为年度内各月数之和。
4、 “出口货物免税销售额”(第9项)的“销售额”本月数,填写享受免税政策出口的销售额。本年累计数应为年度内各月数之和。
二、“进项”部分
1、 “本期进项税额发生额”(第10项)“本月数”各栏数据应根据本期购进货物或应税劳务取得的增值税专用发票、收购凭证、运费发票以及进口货物海关完税凭证计算的进项税额填写。
注意 “本期进项税额发生额”(第10项)的“本月数”的“合计”栏数据应与“应交税金-应交增值税明细帐借方“进项税额”专栏本期发生数一致。
2、 “进项税额转出”(第11项)填写按规定应当转出的进项税额总数。
注意 “近项税额转出”(第11项)“本月数”的“合计”栏数据应与“应交税金-应交增值税”明细帐贷方“进项税额转出”专栏本期发生数一致。
3、 “免税货物用”(第12项)填写销售免税货物进项税额。
4、 “非应税项目用”(第13项)填写不征增值税项目的进项税额。
5、 “非正常损失”(第14项)填写非正常损失的原材料、在产品、产成品等项目的进项税额。
6、 “简易办法征税货物用”(第15项)填写纳税人销售按简易办法计算增值税的货物的进项税额。
7、 “免抵退货物不得抵扣税额”(第16项)填写出口企业实行“免抵退办法”计算出不得抵扣的进项税额。
8、 “其他”(第17项)填写按规定需要转出的进项税额。
三、“税款计算”部分 1、 “上期留抵税额”(第22项)的“本月数”栏为纳税人前一申报期的“期末留抵税额”数,与“应交税金-应交增值税”明细帐借方期初余额一致。
2、 “免抵退货物已退税额”(第23项),填写退税机关按照出口货物免抵退办法审批的实际退税额。
四、“税款缴纳”部分
1、 “本期已缴纳税额”(第31项)的“本月数”栏,是指纳税人当月实际缴纳的增值税额,包括当月间接出口额预缴的增值税额、当月实际入库的
2、 “其中:本期应纳税额预缴数”(第三十二项)的“本月数”栏,填写纳税人在办理纳税申报前向税务机关预缴本期应纳税额数。
应交增值税的计算公式是什么?
公式为:应纳税额=销项税额-进项税额
增值税计算公式:含税销售额/(1+税率)=不含税销售额
不含税销售额×税率=应缴税额
大家都知道凡是与“高级”沾边的,肯定就不是轻而易举拿下的,所以,想要获得中级会计证,就要懂得把握机遇,做好迎接挑战的准备!以上就是会计实操小编为大家关于缴纳上期增值税当期申报表怎样处理全部内容了。
以上内容便是会计实操关于《缴纳上期增值税当期申报表怎样处理?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「缴纳上期增值税当期申报表怎样处理?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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