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付款入账后隔月收到专票怎么做分录?

会计学习资料1222022-12-07

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付款入账后隔月收到专票怎么做分录?

在当月收到货款时:

借:原材料

贷:应付账款——暂估应付款

下月初用红字冲销:

收到发票,并未付款时:

借:原材料

应交税费——应交增值税(进项税额)

贷:应付账款

付款时:

借:应付账款

贷:银行存款或库存现金

收到假发票已经入账怎么办?

收到假发票已经入账后相关的解决方法如下:

1、让相关供应商及时取得合格发票,如果不合作,暂扣货款。

2、为经办人进行相关的培训,学会自我辨别合规发票。

3、让采购重新评定现有供应商资质,适当更换供应商,事先控制。

4、向税务局举报必须求得公司领导的书面同意,可先向公司领导举报并说明情况和建议。

大家都知道凡是与“高级”沾边的,肯定就不是轻而易举拿下的,所以,想要获得中级会计证,就要懂得把握机遇,做好迎接挑战的准备!以上就是会计实操小编为大家关于付款入账后隔月收到专票怎么做分录的全部内容了。

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