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当月开的发票当月已付款怎么做分录?

会计学习资料4782022-12-07

文章是有关当月开的发票当月已付款怎么做分录?账务处理内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的当月开的发票当月已付款怎么做分录?财税知识,我们坚信能帮您解决当月开的发票当月已付款怎么做分录?的财务和税务的问题。

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当月开的发票当月已付款怎么做分录?

答:相关分录如下:

开票时:

借:应收账款

贷:主营业务收入

应交税费-应交增值税-销项税额

取得款项时:

借:银行存款

贷:应收账款

或者:

一次性做分录:

借:现金\银行存款

贷:主营业务收入

应交税金--应交增值税(销项税额)

本月取得的发票是不是一定要本月做账?

答:如果是自己开的,那就要当月入账;

如果不是的话,那就不一定当月入账;

对于是否到账需要协商一下;

具体可向当地税务局咨询.

若是一般纳税人购材料的增值税发票,必须在自开具之日起90天内认证抵扣,否则不允许抵扣.

而小规模纳税人一般也是在收到发票即入帐,不会等到年底才入帐.

若是发生的差旅费,招待费等发票只要是在当年内入帐都可以,跨月是允许的.

因此,需要视情况而论.

本文就当月开的发票当月已付款怎么做分录的相关问题到此结束,本文由会计实操小编为大家提供,若还有疑惑欢迎咨询会计实操的在线答疑老师.

上述便是会计学习资料关于《当月开的发票当月已付款怎么做分录?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「当月开的发票当月已付款怎么做分录?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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