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跨年的增值税普通发票如何纳税申报?

会计学习资料3212022-12-07

这是一篇关于跨年的增值税普通发票如何纳税申报?账务处理内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的跨年的增值税普通发票如何纳税申报?财税知识,我们相信也许能够帮您解决跨年的增值税普通发票如何纳税申报?的财务和税务的问题。

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跨年的增值税普通发票如何纳税申报?

只能把上个月的废票冲红,这个月申报的时候再把上个月普票跟增票反过来,没有做废的发票就应该按正常的发票来处理,下月红票开好以后,再冲上月的分录。

而且按照你的情况,已经跨年隔月了,要到国税局去申请开具红字发票冲销。

具体要先在税控系统里打印张申请开具红字发票申请表,再打印张开具红字发票的说明,去国税局让他们给你出具开具红字发票通知单,回来开票就OK了。

增值税普通发票作为经济业务交易凭证,在取得时当月入账即可。

【相关内容】

增值税普通发票可以跨年使用吗?

当然可以。只要是正规合法增值税发 票,都是可以报销入账的,但要注意一点:如果是成本费用类,在汇算清缴时必须进行调增。

增值税普通发票跨年可以入帐吗?

当然了增值税普通发票跨年可以入帐的。

作为财会资讯的专业网站——会计实操提供跨年的增值税普通发票纳税申报有关内容,细节上面大家如果有什么见解,可以和在线老师沟通。

上述内容便是会计分录关于《跨年的增值税普通发票如何纳税申报?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「跨年的增值税普通发票如何纳税申报?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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