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增值税申报错误怎么办?

会计学习资料3212022-12-06

本篇是关于增值税申报错误怎么办?税务知识内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的增值税申报错误怎么办?财税知识,可能能够帮您解决增值税申报错误怎么办?的财务和税务的问题。

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增值税申报错误怎么办?

答:如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报。

如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可。

发生‍增值税申报数据错误时,可以这样处理:

1.。作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理;

2.如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报,同时需向主管税务机关递交本月及下月的账面与申报表(收入及销项税)存在差异原因的说明报告,以作为备案。

3,由于未能依法在业务发生所属期进行申报,严格来说是属于未按规定进行如实申报,税务机关也可能按章处理,但由于情况特殊,若遭处理可向税务机关详细说明而申请获取谅解。

看完了会计实操的上述文章,相信您应该知道了:增值税申报表填报错了的修改方法。同时,如果您现在购买我们的课程,还会有惊喜哦!

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