本篇是关于印花税的入账错误如何调整的会计知识内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中印花税的入账错误如何调整的相关财税知识,可能能够您解决印花税的入账错误如何调整的财税学习和工作问题。
印花税的入账错误如何调整
方法一:
冲回:
借:商品销售税金及附加 红字
贷:应交税金-印花税 红字
重新计提:
借:管理费用
贷:应交税金-印花税
方法二:
冲回:
借:商品销售税金及附加 红字
贷:应交税金-印花税 红字
重新计提:
借:以前年度损益
贷:应交税金-印花税
印花税计提依据是什么?
参考《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定可得,合同上载明的"购销金额"就是购销合同的计税依据.
(1)按照合同金额计征印花税
a.如果按照合同金额计征印花税,购销合同中只有不含税金额,那么印花税的计税依据为不含税金额;
b.如果购销合同中分别记载了不含税金额和增值税金额,那么印花税的计税依据为不含税金额;
c.如果购销合同所载金额包含了增值税金额,但没有分别记载,那么印花税的计税依据为含税金额;
(2)核定征收印花税
印花税的计税依据为纳税人账载购销金额.
印花税的入账错误如何调整?综合以上内容所述,其实我们通过小编老师讲解的相关介绍资料,印花税如果是本年度的账目出错,是可以通过管理费用科目处理;如果是以前年度的则是可以通过以前年度损益调整的科目核算的.如果你们还想学习更多相关的资料,不妨来本网站上进行搜索学习.
上述内容便是税法实务关于《印花税的入账错误如何调整》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「印花税的入账错误如何调整」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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