文章是有关增值税出口退税会计处理实例的税务知识内容,文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中增值税出口退税会计处理实例的相关财税知识,可能能只为帮助您搞定增值税出口退税会计处理实例的财税实务问题。

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生产企业出口适用"免、抵、退"方法,"免、抵、退"的计算分两种情况:
1.出口企业全部原材料均从国内购进,"免、抵、退"办法。 例1: 某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,出口货物的征税税率为17%. 追税税率为13%02003年6月有关经营业务为:购原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款为400万元,外购货物准予抵扣的进项税额38万元,货已验收入库。上期末留抵税款5万元。本月内销货物不含税销售额100万元,收款117万元存入银行。本月出口货物的销售额折合人民币200万元。试计算该企业当期的"免、抵、退"税额。解答如下: (1)当期免抵退税不得免征和抵扣税额=200 × (17%-13%)=8( 万元) 借: 主营业务成本 80000 贷: 应变税金——应变增值税(进项税转出) 80000 (2) 当期应纳税额=100×17%-(38-8) -5=17-30-5=-18( 万元) (3) 出口货物"免、抵、返"税额=200×13%=26(万元) (4) 按规定,如当期期末留抵税额<当期"免、抵、退"税额时: 当期应退税额=当期期末留抵税额 即该企业当期应退税额=18( 万元) 借:应收补贴款 180000 贷:应交税金——应变增值税(出口退税) 180000 (5) 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应追税额 该企业当期免抵税额=26-18=8(万元) 借: 应交税金——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 80000 贷:应交税金——应交增值税(出口退税) 80000 2. 如果出口企业有进料加工业务,"免、抵、退"办法计算。 例2: 某自营出口生产企业是增值税一般纳税人,出口货物的征税税率为17%. 退税税率为13%02003年8月有关经营业务为: 购原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款为200万元,外购货物准抵扣进项税额24万元,货己验收入库。当月进料加工免税进口料件的组成计税价格100万元。上期末留抵税款6万元。本月内销货物不含税销售额100万元。收款117万元存入银行。本月出口货物销售额折合人民币200万元。试计算该企业当期的"免、抵、退"税额。 解答如下: (1)免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=免税进口料件的组成计税价格×( 出口货物征税率-出口货物退税率)=100×(17%-13%)=4( 万元〉 (2) 免抵追税不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币牌价×( 出口货物征税税率-出口货物退税率)-免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=200 × (17%-13%)-4=8-4=4(万元) 借:主营业务成本 40000 贷: 应交税金——应交增值税(进项税转出) 40000 (3) 当期应纳税额=100×17%-(24-4)-6=17-20-6=-9(万元) (4) 免抵追税额抵减额=免税购进原材料×材料出口货物追税率=100×13%=13(万元) (5) 出口货物"免、抵、退"税额=200×13%-13=13(万元) (6) 按规定,如当期期末留抵税额<当期免抵迫税额 时,当期应退税额=当期期末留抵税额,即该企业应退税额=9( 万元) 借: 应收补贴款 90000 贷: 应变税金——应交增值税(出口退税) 90000 (7) 当期免抵税额=当期免抵退税额一当期应退税额 当期该企业免抵税额=13-9=4(万元) 借: 应交税金——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 40000 贷:应交税金——应交增值税(出口退税) 40000。
上述内容是账务处理有关《增值税出口退税会计处理实例》的全部内容,会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「增值税出口退税会计处理实例」相关的财税问题,欢迎大家留言讨论。
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