这是一篇有关增值税专用发票怎样抵扣进项税?的税法实务内容,文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中增值税专用发票怎样抵扣进项税?的相关财税知识,也许能只为帮助您搞定增值税专用发票怎样抵扣进项税?的财税实务问题。

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增值税专用发票怎样抵扣进项税?
一、抵扣
增值税发票的抵扣联是要单独装订成册留备查的,不需要在会计凭证后做附件,如有增值税发票未认证的则抵扣联同发票一起做为原始会计凭证。由于实行凭发票购进税款扣税,购货方要向销货方支付增值税,因此也是完税凭证,起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用。
二、相关会计分录
1、收到进项:借:应交税费-应交增值税(进项税)
2、开出增值税发票:贷:应交税费-应交增值税(销项税)
销项 - 进项 = 本月应该交税金(销项和进项在"应交税费-应交增值税"一个账户上,余额可能是正数或负数。月末都要将余额转入:应交税费-未交增值税,月末,应交税费-应交增值税 科目余额应该是0)
3、如果,月末《应交税费-应交增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
4、如果,月末《应交税费-应交增值税》科目余额是负数做相反分录,如果月末《应交税费-未交增值税》余额在借方说明该余额要下月留抵;如果月末《应交税费-未交增值税》余额在贷方说明该余额就是本月要交税的数额。
5、交税后:
借:应交税费-未交增值税-已交增值税
贷:银行存款
上述内容便是会计考试资料有关《增值税专用发票怎样抵扣进项税?》的全部内容,会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「增值税专用发票怎样抵扣进项税?」相关的财税问题,欢迎大家留言讨论。
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