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月底增值税有留抵的结转分录怎么做?

会计学习资料3162022-12-06

这篇是有关月底增值税有留抵的结转分录怎么做?会计分录内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的月底增值税有留抵的结转分录怎么做?财税知识,可能能够帮您解决月底增值税有留抵的结转分录怎么做?的财务和税务的问题。

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月底增值税有留抵的结转分录怎么做?

上期留底不影响会计分录,只是月末结转应交税费时会有两种结果.

首先要计算是否需要交税,先要查看明细账上的销项税、进项税和留底数.用本月销项税-本月进项税-上期留底进项税=本期应交增值税.计算结果会有两种情况:

第一,如果得数为负数时就不用交税,继续做为下一个月的留底税额.

第二,如果得数为正数时,就要交税,月末需做转出应交增值税分录:

即,借:应交税费--应交增值税

贷:应交税费--未交增值税到下个月做交税分录即可.

月底增值税有留抵的结转分录怎么做?上文介绍了两种情况,朋友们对应着处理看看,更多相关资讯,敬请关注会计实操的更新!

以上便是会计学习资料关于《月底增值税有留抵的结转分录怎么做?》的全部内容,如果作为会计的您在学习「月底增值税有留抵的结转分录怎么做?」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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