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​金蝶软件怎么结转成本

会计学习资料2122022-12-05

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金蝶软件怎么结转成本

1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面.

2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证.

3、紧接着在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核.

4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账.

5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上.

6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了.

注意:

根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;

每月结转的方法叫做"账结法",年底一次性结转的方法叫做"表结法",采用"表结法"结转损益的,本期资产负债表的"未分配利润"项目的金额按上期资产负债表的"未分配利润"金额与本期损益表的"净利润"金额的合计数填列.

在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在"期未处理"-"高级设置"中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向.

金蝶软件如何结转主营业务成本

在金蝶账务处理界面先做有关主营业务成本的凭证录入,然后到凭证检查到审核,如在是一个人做账审核也是你 可以跳过这程序直接凭证过账、再点结转损益就会自动生成一张主营业务损益类凭证,再过帐就ok了,记得不要手工录结转主营业务成本的凭证,要在软件点结转损益这按钮自动生成凭证,不然软件取数不正确的.

以上就是金蝶软件怎么结转成本的全部内容,相信大家看完已经有所了解,以上的详细操作步骤请大家熟练使用.如果还有更多的金蝶使用内容,请咨询本站的在线答疑老师,一定能随时为大家解答账务上的问题,更多的内容也可以持续关注本站.

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