这篇是关于以前年度税款少交要补税如何操作的会计学习资料内容,文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中以前年度税款少交要补税如何操作的相关财税知识,可能能够只为帮助您搞定以前年度税款少交要补税如何操作的财税实务问题。

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以前年度税款少交要补税如何操作,关于这个问题,一直是大家所关注的内容,如果不太了解,也别着急,一起来看看会计实务网为大家整理的相关知识吧。
以前年度税款少交要补税如何操作?
1、补缴当年的增值税: 补缴当年的增值税及滞纳金罚款会计分录: 借:相关科目(根据补税原因而定) 贷:应交税费--增值税检查调整 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 借:应交税费--未交增值税 营业外支出(滞纳金、罚款) 贷:银行存款 借方相关科目取决于补税原因,可能有很多原因,根据实际情况而定.
例如 1:应作销售而未作导致少记销项税额的调整分录:
借:应收账款(库存现金等)
贷:主营业务收入 应交税费--增值税检查调整
(1)补缴以前年度税金发生的罚款、滞纳金记入当期"营业外支出"科目;补缴的营业税则作为前期差错处理.
(2)补缴以前年度营业税:
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--应交营业税
履行补充申报程序准予税前扣除时:
借:应交税费--应交企业所得税
贷:以前年度损益调整
结转余额:
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
补交税款的账目表格如何修改?
在主表第16行纳税检查应补税款中填列查补税款,在第31行填列已交数,这样,报表与帐面就一致了
上述内容便是会计职称考试资料有关《以前年度税款少交要补税如何操作》的全部内容,会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「以前年度税款少交要补税如何操作」相关的财税问题,欢迎大家留言讨论。
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