这篇会计分录的文章要给大家谈谈车票冲账怎么做会计分录,以及车票入账对应的会计知识点,希望对会计朋友学习有所帮助。
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报销差旅费的会计分录怎么写?
差旅费报销的会计分录:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。
报销差旅费的会计分录在不同的情形写法不同:借差旅费时,借:其他应收账-某人;贷:库存现金。当报销金额与借款金额相等时:借:管理费用/销售费用-差旅费;贷:其他应收账-某人。
差旅费报销会计分录写法如下:差旅费报销的会计分录:借:管理费用、贷:其他应收款、借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款--职工。贷:库存现金。
报销差旅费的会计分录写的方法如下:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。
冲账,会计分录怎么做?
1、企业冲销应收账款,一般有两种情况,一种情况是企业收回了应收账款,这种情况下,分录为,借:银行存款等,贷:应收账款—XX公司。
2、冲账是会计操作上的一个概念,一般指冲减对应的科目,冲账需要根据实际业务来做对应分录。如果是之前的会计金额做错,冲账时可以直接做红字分录冲减对应的金额。
3、一般是和之前要红冲的蓝字分录同样的科目和借贷方向,数字是负数,也就是红字。
4、相关的会计分录:①、企业在没有取得发票时暂估入账的会计分录:借:原材料/库存商品。贷:应付账款--暂估应付款。②、企业在下月冲回暂估入账时的会计分录:借:原材料/库存商品(红字)。
5、问题一:冲账怎么做会计凭证 冲帐可以用红字冲帐法,也可以用相反憨帐法(将原凭证的科目相反)。
6、应收账款是为客户提供服务,并开具发票,但未收到的款项。当收到款后,就可以冲回。
火车运输货票如何做会计分录?
火车运输货票如何做会计分录?代付时;借:其他应收款--×××贷:现金。回来现金给你时;借:现金贷:其他应收款--×××。回来时老板不应该给你现金,应该给你火车票让你报销。
如果你是一般纳税人,你收到运输业的专用普票(因运输业属地税管),可按票面价格的7%扣除。
借:营业费用--运费 84556 应交税金--应交增值税---增值税赋税 6344 贷:其他应付款(应付账款)---XXX物流公司 9092 运费是税额是7%,用金额乘以7%就是税额,希望能帮助到你。
扣缴税额、税率、完税凭证号码这些不需要处理,是税局扣缴对方的税及其它。
每项会计分录主要包括记账符号,有关账户名称、摘要和金额。备考初级会计,想要了解更多关于初级会计考试的相关信息,请关注环球快问会计在线。
通过应交税费——增值税纳税检查调整科目来结转。借:费用或成本 贷:应交税费——增值税纳税检查调整 再:借:应交税费——增值税纳税检查调整 贷:应交税费—未交增值税 同理。申报时在纳税申报表16行填。
请问车票怎么做会计分录啊?
火车运输货品可以计入销售费用科目。具体账务处理是:借:销售费用-运费 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用。
火车运输货票如何做会计分录?代付时;借:其他应收款--×××贷:现金。回来现金给你时;借:现金贷:其他应收款--×××。回来时老板不应该给你现金,应该给你火车票让你报销。
员工家属的高铁票做分录是 借;管理费用——差旅费,应交税费(进项税额),贷;库存现金等科目。
管理费用,汽车保险费贷,银行存款。地区的报销火车票的分录是管理费用,汽车保险费贷,银行存款。火车票,是乘客乘坐火车需出示的票据,主要由客票和附加票两部分构成。
员工过年车票会计分录
给工人买火车票,应归集到”生产成本“项下。
应做分录如下:借:管理费用 贷:库存现金 市内交通费(简称“交通费”)包括:(1)员工因业务需要,由公司安排在工作日加班至晚上9点后或法定假日发生的出租车费和公交车费可以报销。
如果没有借差旅费时:借:管理费用/销售费用;贷:库存现金。
管理费用,汽车保险费贷,银行存款。地区的报销火车票的分录是管理费用,汽车保险费贷,银行存款。火车票,是乘客乘坐火车需出示的票据,主要由客票和附加票两部分构成。
差旅费报销的会计分录:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。
春节员工聚餐费如何做分录:(1)发生聚餐的费用支出时,计入“应付职工薪酬”,具体会计分录如下:借:应付职工薪酬——职工福利费。贷:库存现金/银行存款。
综上就是 kj.yyrjxz.com 小编关于车票冲账怎么做会计分录的会计分录知识的个人见解,如果能够提供给您解决车票入账账务问题时的帮助,您可以在评论区留言点赞哟。
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