这是一篇有关补缴当年增值税账务处理的税务知识内容,文章给您详细介绍了会计实务人员和税务会计人员工作和学习过程中补缴当年增值税账务处理的相关财税知识,也许能够只为帮助您搞定补缴当年增值税账务处理的财税实务问题。

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补缴当年增值税账务处理,关于增值税的问题一直是各位会计们关注的,本文会计实务网为大家整理了相关内容,一起来看看。
补缴当年增值税账务处理
答:1、补交上年度的增值税的会计分录:
借:以前年度损益调整
贷:应交税金-应交增值税:增值税检查调整
2、缴纳税款及税款滞纳金做:
借:应交税费-应交增值税:增值税检查调整;
营业外支出-税款滞纳金
贷:银行存款
3、所得税汇算清缴时,计入营业外支出的滞纳金不允许税前扣除,要做所得税纳税调增。
增值税纳税申报:
增值税纳税申报时间与主管国税机关核定的纳税期限是相联系的。
增值税的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者一个季度。
以1个月或者1个季度为一个纳税期的纳税人,自期满之日起15日内申报纳税;以1日、3日、5日、10日或15日为一个纳税期的纳税人,自期满之日起5日内预缴税款,次月1至15日申报并结清上月应纳税款。以一个季度为纳税期限的规定仅适用于小规模纳税人。
增值税固定业户向机构所在地税务机关申报纳税,增值税非固定业户向销售地税务机关申报纳税。
上述关于补缴当年增值税账务处理,简略的给您做了一个介绍,如果还有相关其他疑问,可以和我们的金牌讲师沟通,我们会为您提供最真诚的服务,更多相关咨询尽在会计实务网。
以上便是税务知识有关《补缴当年增值税账务处理》的全部内容,会计行业的朋友不管在工作过程还是学习考评中碰到「补缴当年增值税账务处理」相关的财税问题,欢迎大家留言讨论。
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