这是一篇关于进项税额计入其他应收款怎么写会计分录?的会计学习资料内容,下文详细介绍了企业日常业务过程中进项税额计入其他应收款怎么写会计分录?的相关财税处理技巧,可能能够您解决进项税额计入其他应收款怎么写会计分录?的困扰。

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进项税额一般是计入应交增值税的下级科目,但是如果进项税没有认证抵扣,待抵扣后冲销时,应将待认证抵扣的进项税额计入其他应收款科目,相应的会计分录该怎么写?
进项税额计入其他应收款的会计分录
当时没有认证抵扣,待认证抵扣后冲销。
借:原材料
其他应收款-待抵扣进项税
贷:应付账款
下月认证
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:其他应收款-待抵扣进项税
企业应交的增值税,在“应交税费”科目下设明细科目“应交增值税”进行核算。这个科目的借方发生额,表示企业购进货物或接受应税劳务支付的进项税额、实际已交纳的增值税等;贷方的发生额,表示销售货物或提供应税劳务应交纳的增值税额、出口货物退税、转出已支付或应分担的增值税等;期末借方有余额,说明企业还有尚未抵扣的增值税。“应交税费——应交增值税”科目下再分别设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“进项税额转出”、“转出未交增值税”、“转出多交增值税”等明细专栏用于区分销项进项等不同税款。
其他应收款属于资产类科目,是指除了应收账款、应收票据以外的其他应收或暂付的款项。
上述内容便是会计分录关于《进项税额计入其他应收款怎么写会计分录?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「进项税额计入其他应收款怎么写会计分录?」时有财税问题可在评论区进行交流哟。
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