文章是关于企业转出多交增值税的会计分录的会计资讯内容,下文详细介绍了企业日常业务过程中企业转出多交增值税的会计分录的相关财税处理技巧,可能能够您解决企业转出多交增值税的会计分录的困扰。

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税务部门在进行某些业务时会要求企业预交增值税,如果多交了就会涉及到转出。像对多交的增值税,该怎么来做会计处理呢?
企业转出多交增值税的会计分录
实际缴纳时:
借:应缴税金-未交增值税
贷:银行存款
做未交增值税转出:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果预缴税款业务:
借: 应交税费-应交增值税-已交税金
贷:银行存款
做转出未交增值税时,扣除已交税款则已。
如果是财务人员误操作所造成,数额大则与税管员协商,申请退税;数额小可以在次月抵减税款,次月做转出未交增值税时,减去多缴的税款就可。
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
应交增值税是指一般纳税人和小规模纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务活动本期应交纳的增值税。本项目按销项税额与进项税额之间的差额填写。
转出多交增值税反映企业月度终了转出多交的增值税。本项目应根据“应交税金-应交增值税”明细科目“转出多交增值税”专栏的记录填列。
以上就是企业多交增值税的转出相关会计处理,如果大家想了解更多的会计知识,请继续关注会计网。
上述便是会计分录关于《企业转出多交增值税的会计分录》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「企业转出多交增值税的会计分录」时有财税问题可在评论区进行交流哟。
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