本篇是有关取得的发票多开了金额如何处理的会计分录内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的取得的发票多开了金额如何处理财税知识,说不定能够帮您解决取得的发票多开了金额如何处理的财务和税务的问题。

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取得的发票多开了金额如何处理
发票金额和入账金额必须是一致的,因为对方也要做收入帐的,如果不一致对方也不太好操作,可以先联系对方,要求对方重新开具;
如果以后还有经济业务往来,本月可以按照票面金额入账,在后续的往来中让对方少开200元,这样也是可以的;
如果以后不会发生业务往来,而对方也不同意重新开具发票,那么就根据实际支付的金额入账,如果牵涉到增值税,那么增值税只能按照票面入账,将货物成本减少,并在摘要栏注明,如果财务管理较为严格,还应有情况说明附在该笔凭证后边,主管领导要签字确认.
购买方按规定索取发票.
1、所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票.在索取发票中,要注意以下几点:
(1)购买方向对方索取发票时,不得要求对方变更货物或应税劳务名称,不得要求改变价税金额;
(2)购买方只能从发生业务的销售方取得发票,不得虚开或代理开具发票;
(3)购买方取得发票后,如发现不符合开具要求的,有权要求对方重新开具.
2、纳税人进行电子商务必须开具或取得发票.
3、发票要全联一次填写.每份票无任有几联,都必须把全部联次放在一起,一次性复写或打印,以保证各联填开的内容、金额等都保持一致.严禁开具"大头小尾"发票.
4、发票不得跨省、直辖市、自治区使用.发票限于领购单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具.发票领购单位未经批准不得跨规定使用区域携带、邮寄、运输空白发票,禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境.
销售货物时发票金额多开了金额怎么处理?
1、金额或税额多开或少开,同时购销双方未作账务处理
这种情况,购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联),由销货方重新开正确的发票,销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖"作废"戳记,粘贴在原存根联后面,注明原因.
2、金额、税额少填,同时一方或双方已作账务处理
这种情况,可由销货方按少开的差额,补开一张蓝字专用发票,并在备注栏说明情况,同时对少开的金额应进行纳税申报.
3.票面填写不符合规定
如开错的7用发票只是票面填写不符合规定,并不影响金额和税额的,无论双方是否已作账务处理,一律采取换票方式,由购货方将原票退回,销货方重新开具符合规定的专用发票;开票日期按重新开具的日期填写,并注明"换票重开"字样,退回的发票联和抵扣联加盖"作废"戳记,粘贴在新开的专用发票存根联后.在填报"发票使用手册"时,只填发票号码,在销货金额或购货金额栏注明"换票"字样.
取得的发票多开了金额如何处理?发票作为入账和报销凭证时,它的票面金额必须和入账的是一致的,但是如果你发现你的票面金额和实际金额不同,就需要在最快的时间内联系开票方进行处理,能重新开具发票给你是最好的.如果没法重开就需要申报给领导进行说明.具体细节详见上文.更多相关信息,请关注会计实操.
以上便是会计考试资料关于《取得的发票多开了金额如何处理》的全部内容,如果作为会计的您在学习「取得的发票多开了金额如何处理」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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