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用友反结账步骤解析

会计学习资料2922022-12-07

文章是关于用友反结账步骤解析会计分录内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的用友反结账步骤解析财税知识,我们相信一定能够帮您解决用友反结账步骤解析的财务和税务的问题。

用友反结账步骤解析

用友反结账怎么操作?

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.如图所示:

点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了.

重新结账

分三种情况处理:

1、 修改了的凭证中有损益类科目.

首先删除"转账1生成"的两种凭证,然后"审核",接着"记账",再进行"转账生成"中的"期间损益结转",重新生成两张凭证,然后审核、记账,最后"结账".

2、 修改了制造费用等科目

改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证,其他类似科目一样.

3、 其他情况

改完凭证后,直接审核、记账、结账即可.

上文小编为大家介绍了用友反结账步骤解析是怎样的,大家对于这个内容的步骤了解的怎么样了呢?更多相关资讯,敬请关注会计实操的更新!

以上是会计分录关于《用友反结账步骤解析》的全部内容,如果作为会计的您在学习「用友反结账步骤解析」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。

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