文章是关于一般纳税人购进的餐饮服务可以抵扣进项税额的会计职称考试资料内容,在这个文章中,小编给会计朋友们详细介绍了财税人员需要了解的一般纳税人购进的餐饮服务可以抵扣进项税额财税知识,我们相信可能帮您解决一般纳税人购进的餐饮服务可以抵扣进项税额的财务和税务的问题。
一般纳税人购进的餐饮服务可以抵扣进项税额
答:根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)《附件1:营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条规定,一般纳税人购进餐饮服务的进项税额不得从销项税额中抵扣。
所以,我们根据上文内容解答可以得知,是无法抵扣的。
一般纳税人购进的餐饮服务可以抵扣进项税额相关阅读延伸:
增值税一般纳税人可以抵扣进项税额范围是什么?
增值税纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产,凭借取得的符合法律、行政法规或者国家税务总局有关规定的增值税扣税凭证,可以抵扣的进项税额包括:
(一)从销售方取得的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票,下同)上注明的增值税额。
(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。
(三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。计算公式为:
进项税额=买价×扣除率
买价,是指纳税人购进农产品在农产品收购发票或者销售发票上注明的价款和按照规定缴纳的烟叶税。
购进农产品,按照《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》抵扣进项税额的除外。
(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。
上述内容是税法实务关于《一般纳税人购进的餐饮服务可以抵扣进项税额》的全部内容,如果作为会计的您在学习「一般纳税人购进的餐饮服务可以抵扣进项税额」时有疑问可联系客服或者在评论区留言评论。
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