本篇是有关不开发票的收入如何进行申报?的税法实务内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中不开发票的收入如何进行申报?的相关财税知识,我们坚信能够您解决不开发票的收入如何进行申报?的财税学习和工作问题。
不开发票的收入如何进行申报?
将上期收入未开票,已申报纳税部分(上期填入未开具发票栏)按负数填入相应"申报表1本期销售情况明细"的"防伪税控系统开具的增值税专用发票"栏.
如果本期也有开票部分,则冲减.
"未开票收入"填写未负数,已经被列为申报比对异常情况,网上申报是无法通过的,只有准备资料去纳税大厅申报.这点从需要填写的"比对异常转办单"就可以看出来.
发票数据和认证数据的比对.发票数据当然是和开票系统的抄报数据比对,认证数据当然是和你勾选系统以及其他抵扣数据比对.
相关案例:某公司是辅导期一般纳税人,在当月销售10万元的货物,款已收到.因本月开销售发票有限,此笔业务在当月申报时做已销售收入未开票,在次月开具上月发票.
借:应收账款 11.7
贷:主营业务收入-未开票收入--甲产品 10
应交税费-销项-未开票 1.7
下月
贷:主营业务收入--甲产品 10
主营业务收入-未开票收入--甲产品 -10(红字)
应交税费-销项 1.7
应交税费-销项-未开票 -1.7(红字)
报税的时候有开票收入和其它开票情况的,第二月一冲一减就不用交税了,第一月交税,第一月由于 没有开票,摘要把出库单号写入,第二月就好查一点,第一个月的出库单用一种颜色,第二月开票的时候用另一种颜色,一看就知道这是未开票的要冲减,这样做,结转成本也方便,也符合税务局的要求.
收入发票如何进行申报?
小公司没有经过特别申请的,都是小规模纳税人,对于小规模纳税人来说,各种财税政策里说的抵扣事项都与公司无关,只需要按照应税收入及相应的征收率来算增值税就可以了.
一般纳税人:
增值税=销售额x税率-外购成本x税率(税率通常是16%,还有10%、6%)
小规模纳税人:
增值税=销售额x征收率(征收率通常是3%,还有5%的情况)
以上整理的资料信息,就是我们关于"不开发票的收入如何进行申报?"这一问题的详细解答.不开发票的收入,也是可以进行申报的.通常会通过未开具发票栏来进行申报.这里涉及到的一些细节问题,小编就不再拿出来讲了,大家参考案例理解即可.
上述是会计职称考试资料关于《不开发票的收入如何进行申报?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「不开发票的收入如何进行申报?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
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